索 引 号:
00569219X/2022-00001
主题分类:
财政、金融、审计;审计
发文机关:
审计局
发布日期:
2022年01月07日
标  题:
​ 关于2020年度市本级预算执行和其他财政 收支审计查出问题的整改落实情况
关于2020年度市本级预算执行和其他财政 收支审计查出问题的整改落实情况

关于2020年度市本级预算执行和其他财政

收支审计查出问题整改落实情况

(二〇二二年一月七日公告)

2021年第1号(总第91号)

按照市人大常委会对《审计工作报告》的审议意见和要求,市政府积极部署审计整改工作,审计部门建立审计查出问题清单、整改责任清单、整改结果清单,督促有关单位认真落实整改责任,坚持问题导向,完善体制机制,堵塞制度漏洞。各有关单位对照审计发现问题,按要求逐项、逐条落实。截至2021年12月,《审计工作报告》中反映的3类42项问题,已整改36项,正在整改6项。通过整改,上缴财政资金1860.42万元,加快资金支付进度1.18亿元,归还原渠道资金1186.02万元,调账处理7.02亿元。对正在整改问题,下一步将继续跟踪督促。


2022年1月7日

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