关于2023年度市本级预算执行和其他财政
收支审计查出问题的整改落实情况
(二〇二五年一月七日公告)
2025年第2号(总第117号)
按照市人大常委会审议意见和要求,市政府积极部署审计整改工作,市审计局建立审计查出问题清单、整改结果清单,督促有关单位认真落实整改主体责任。各单位对照审计发现问题,制定整改方案,明确责任人和整改时限,逐项落实整改要求。《审计工作报告》中反映的6类56项问题,已整改到位45项、持续推进整改11项。通过整改,相关部门上缴财政资金2561.9万元,收缴房屋租金等751.3万元,避免(挽回)损失802.1万元,归还原渠道资金585.1万元,促进资金拨付3.1亿元,核减投资4341.7万元,促进建章立制52项。审计机关向有关部门移送问题线索33起,24人被给予党纪政务处分、11人被给予组织处理,其余问题线索正在办理中。
2025年1月7日