关于2023年度市本级预算执行
和其他财政收支情况的审计结果公告
(二〇二五年一月七日公告)
2025年第1号(总第116号)
根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,市审计局对2023年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。今年的审计工作在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,坚决贯彻落实市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,统筹发展和安全,市本级预算执行和其他财政收支情况总体良好,实现了经济平稳运行。
一、市级财政管理审计情况
(一)预算编制不细化。
(二)绩效目标管理不到位。
(三)虚增财政收入。
(四)部分结转资金执行率较低。
(五)部分非税收入未及时入库。
三、部门预算执行审计情况
(一)部分单位未严格执行“三重一大”制度。
(二)部分单位未按规定用途使用财政资金。
(三)部分单位未严格执行过紧日子要求。
四、政府投资项目审计情况
2023年7月以来,审计部门共开展灾后恢复重建项目、S230济沁界至九里沟段改建工程、矿山环境治理等政府投资审计项目13个,涉及投资额30.8亿元。
一是部分项目基本建设程序不规范。二是部分工程项目资料记录不实。三是部分工程未按设计施工,存在质量不达标现象。
四、审计查出问题的整改落实情况
对于今年市本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题,市审计局已依法下达审计报告、决定,向有关部门移送案件线索。
对审计机关查出的问题,相关部门和单位高度重视,认真采纳审计建议,积极进行整改。通过整改,部门上缴财政资金2561.9万元,收缴房屋租金等751.3万元,避免(挽回)损失802.1万元,归还原渠道资金585.1万元,促进资金拨付3.1亿元,核减投资4341.7万元,促进建章立制52项。
2025年1月7日