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关于2024年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况
字体[ ] 【日 期:2025-12-31 】 来 源:财政金融审计科  【视力保护色:          】

(二〇二十二三十一日公告)

2025年第8号(总第123号)

按照市人大常委会审议意见和要求,市政府积极部署审计整改工作,审计建立审计查出问题清单,督促有关单位认真落实整改主体责任。各单位对照审计发现问题,制定整改方案,明确责任人和整改时限,逐项落实整改要求。审计工作报告中反映的57项问题中,立行立改问题37项已全部整改。通过整改,促进相关部门上缴财政资金3406.1万元,归还原渠道资金1.1亿元,促进资金拨付6.9亿元,核减投资3455万元,调整账务6767.3万元,修改完善相关规章制度86项;12人被给予党纪政务处分、36人被给予组织处理。其他未到整改期问题,相关单位均已制定整改措施和整改计划。

20251231