示范区本级2019年度预算执行和其他财政收支情况审计公告
为了进一步促进财政优化支出结构、提高资金使用绩效、规范预算管理、推进财政改革,根据2020年度审计工作计划,我局决定对市本级2019年度预算执行和其他财政收支情况进行审计,现将有关事项公告如下:
一、审计依据:根据《中华人民共和国审计法》第十七条的规定和审计局2020年度审计工作安排。
二、审计范围:市本级2019年度预算执行和其他财政收支情况,必要时,追溯审计以前年度或延伸审计调查有关单位。
三、审计内容:市本级2019年度全口径预算体系建设情况;预算编制、调整、执行、公开、绩效管理情况;非税收入收缴管理情况;转移支付资金管理使用情况;减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款等政策措施落实情况;政府隐性债务风险防范和化解情况;再融资债券和新增债券管理使用情况;决算草案编制情况;财政信息系统建设管理、应用绩效及网络信息安全情况;以前年度审计查出问题整改情况;其他需要审计的事项。
四、审计遵循的原则:审计人员按照法律规定的职责、权限和程序开展工作,保持应有的独立性和职业谨慎,遵循客观公正、实事求是的原则。
五、审计纪律及要求:审计人员保持严谨的职业态度,保守在执行审计中知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私,严格遵守审计人员职业道德和廉政纪律。欢迎对审计人员进行监督(监督电话:6619886)。
各部门及有关人士对财政金融局等部门在本级预算执行等方面如有意见或建议,请向审计组反映。
审计组联系方式:6611648 15938122163 646291970@qq.com
2020年4月13日