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关于2025年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果公告
(二〇二六年九月八日公告) 2026年第2号(总第125号) 根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,市审计局对2025年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。今年的审计工作在示范区党工委、市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,紧扣“1+4+N”工作格局,扎实推进高质量发展。市本级预算执行和其他财政收支情况总体向好,经济社会发展平稳有序。 一、市级财政管理审计情况 (一)落实预算制度要求有偏差。 (二)专项债券监管不严格。 二、部门预算执行审计情况 (一)预算管理存在薄弱环节。 (二)财务管理存在漏洞。 三、政府投资项目审计情况 (一)部分工程项目前期论证不科学,项目长期停工。 (二)部分工程项目违反基本建设程序。 (三)部分工程项目结算不实。 (四)部分工程项目未按规定支付工程进度款。 (五)部分工程项目存在质量问题。 2026年9月8日 |
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