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关于2025年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果公告
字体[ ] 【日 期:2026-09-08 】 来 源:财政金融审计科  【视力保护色:          】

(二〇二日公告)

2026年第2号(总第125号)

根据《中华人民共和国审计法》及相关法律法规,市审计局对2025年度市本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。今年的审计工作在示范区党工委、市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,紧扣“1+4+N”工作格局,扎实推进高质量发展。市本级预算执行和其他财政收支情况总体向好,经济社会发展平稳有序。

一、市级财政管理审计情况

(一)落实预算制度要求有偏差。

(二)专项债券监管不严格。

二、部门预算执行审计情况

(一)预算管理存在薄弱环节。

(二)财务管理存在漏洞。

、政府投资项目审计情况

(一)部分工程项目前期论证不科学,项目长期停工。

(二)部分工程项目违反基本建设程序。

(三)部分工程项目结算不实。

(四)部分工程项目未按规定支付工程进度款。

(五)部分工程项目存在质量问题。

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