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关于2022年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改落实情况
字体[ ] 【日 期:2023-12-29 】 来 源:财政金融审计科  【视力保护色:          】

(二〇二十二日公告)

2023年第7号(总第111号)

按照市人大常委会审议意见和要求,市政府积极部署审计整改工作,市审计局建立审计查出问题清单、整改结果清单,督促有关单位认真落实整改主体责任。各单位对照审计发现问题,制定整改方案,明确责任人和整改时限,逐项落实整改要求。截至202311月底《审计工作报告》中反映的762项问题,已整改到位51项、持续推进整改11项。通过整改,相关部门上缴财政资金7777.4万元,收缴房屋租金等748.2万元,避免(挽回)损失6517.7万元,归还原渠道资金4.2亿元,促进资金拨付2.7亿元,核减投资934.1万元,调账处理6978.1万元,促进建章立制44个,向有关部门移送问题线索30起,39人被给予党纪政务处分、29人被给予组织处理,其余问题线索正在办理中。

20231229